贵阳市乌当区审计局近期对贵阳市乌当区工业和信息化局开展了2023年度预算执行、决算草案和其他财政收支审计。审计组围绕三个方面完成了审计并提出存在的问题和建议。一是围绕预算编制情况,重点关注预算编制是否存在预算申报不规范、编制不科学、资金调整随意等问题;二是围绕预算执行情况,重点关注上级专项资金在管理使用中是否存在未及时拨付、挤占挪用等问题;三是围绕绩效管理情况,按照“花钱必问效,低效必问责”的要求,重点关注有无资金浪费,绩效目标未完成等问题。
此次审计中,被审计单位领导班子对审计发现的问题高度重视扎实做好审计整改工作,及时召开相关会议安排部署整改工作;组织干部职工认真学习相关的法规政策,开展专项资金拨付流程和资料审核的业务培训。审计期间已将违规支付资金0.94万元予以收回。
来源:乌当区审计局
原创文章,作者:乌当区审计局,如若转载,请注明出处:https://guanjia.lanluo.cn/dongtai/wudang/54963.html